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問:請(qǐng)教老師,合同簽訂稅率與開票稅率不一致時(shí),應(yīng)該怎么處理? (公司變更)
答:實(shí)質(zhì)重于形式,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
問:老師,請(qǐng)問這個(gè)補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)該注重哪幾個(gè)要點(diǎn)?
答:稅種、稅率、發(fā)票類別、開票時(shí)間等,你們認(rèn)為主合同需要變更的內(nèi)容。
問:公司業(yè)務(wù)需要,購買燕窩,海參,有10萬左右,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否存在風(fēng)險(xiǎn)?
答:送客戶嗎?
問:是的,如果查賬的話遇到這種票會(huì)有啥問題沒?
答:計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),在扣除限額范圍內(nèi)扣除,沒什么問題。
問:老師你好,個(gè)人提供勞務(wù)報(bào)酬3000元左右每月,是否免征增值稅,還有沒有其他附加稅費(fèi),謝謝
答:個(gè)人提供勞務(wù)報(bào)酬不免增值稅,按1%交增值稅,需要交城建及教附地方教附。
問:普票發(fā)票聯(lián)丟了,記賬聯(lián)讓對(duì)方蓋章寫情況說明,可以正常適用吧
答:如果丟失的是增值稅普通發(fā)票,可憑加蓋銷售方公章的證明及相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。
問:老師現(xiàn)在專票還有認(rèn)證期一年的期限沒有
答:沒有期限了。
問:老師,你好,今天公司剛由小規(guī)模升為一般納稅人,當(dāng)月生效,5號(hào)開的一張稅率為1%的發(fā)票有沒有什么影響?現(xiàn)在是不是還需要報(bào)稅?
答:是11月已經(jīng)生效了么?
問:是的,現(xiàn)在已經(jīng)生效了,就是說從11月1號(hào)我們已經(jīng)是一般納稅人了,5號(hào)開的1%的票是不是要作廢重開呢?還需要申報(bào)10月的稅呢?
答:如果是11月已經(jīng)是一般納稅人,本月不可再開1%,需要作廢重開。
問:老師您好,咨詢您個(gè)問題,我們8月份與對(duì)方簽訂了營銷合同,支付了預(yù)付款,8月底營銷活動(dòng)已結(jié)束,我們10月份收到對(duì)方開進(jìn)的發(fā)票并付款。這筆銷售費(fèi)用是在8月費(fèi)要計(jì)提嗎?
答:8月做預(yù)付款,沒有收到發(fā)票以及相關(guān)的結(jié)算單可以不計(jì)提,在10月計(jì)入費(fèi)用,沖銷預(yù)付款。
問:這個(gè)銷售活動(dòng)是8月份發(fā)生的,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制這是不是應(yīng)該是8月費(fèi)的銷售費(fèi)用?
答:是的,正常應(yīng)該在8月份,及時(shí)處理,但沒有手續(xù)一般導(dǎo)致滯后,zui遲不能跨年,盡量及時(shí)入賬。
學(xué)員A:請(qǐng)問老師,三體系人員來我們公司產(chǎn)生的住宿,餐費(fèi),還有考察工地產(chǎn)生的過路費(fèi)能計(jì)入差旅費(fèi)嗎?
答:可以的。
學(xué)員B:不是本公司的員工也能計(jì)入差旅費(fèi)嗎?體系認(rèn)證的費(fèi)用我們也產(chǎn)生過,他們來發(fā)生的費(fèi)用能計(jì)入差旅費(fèi)?
答:本公司員工因公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的差旅費(fèi),計(jì)入差旅費(fèi)。體系認(rèn)證的費(fèi)用你們合同中約定差旅費(fèi)由你們公司出,計(jì)入體系認(rèn)證費(fèi)。
學(xué)員B:他們來發(fā)生的所有費(fèi)用都可以記入認(rèn)證費(fèi)是嗎
答:合同中約定了就可以。
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